Анализ производства и реализации услуг

Организация производства
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Выбор и утверждение темы дипломного проекта Получение задания на дипломное проектирование Библиографический поиск и изучение специальной экономической ли­тературы по теме проекта Изучение исходных литературных источников и подготовка теоре­тической части дипломного проекта Разработка и обоснование целесообразности технических мероприятий Оформление пояснительной записки Подготовка доклада для защиты дипломного проекта Введение Расчет, систематизация и анализ показателей, характеризующих фактическое со-стояние исследуемой проблемы Экономическая часть Финансовые результаты Анализ состояния деятельности предприятия (цеха, бригады) Анализ организации вспомогательного производства и обслуживаю­щих хозяйств Анализ производства и реализации услуг Году численность работающих предприятия увеличилась по сравнению f годом на 68 человек, что составило 123% Анализ производительности труда Анализ себестоимости, прибыли и рентабельности в ТОО "Элегия" Рекомендации по проведению анализа использования рабочего времени ПОТ +НТД+(ОТЛф -ОТЛ,)/ К Коэффициент возможного уплотнения рабочего дня н ннн Где вы получаете бытовые услуги: на предприятиях сферы быта - СБ; Какие дополнительные виды услуг вы хотели бы получать (нужное подчеркнуть) (выбрать по профилю предприятия)
184203
знака
194
таблицы
4
изображения

2.1.4. Анализ производства и реализации услуг

Для проведения этого анализа нами были собраны исходные данные за 1996, 1997 и 1998 годы. При этом были учтены инфляционные процессы, влияющие на рост цен на исходные материалы и на готовую продукцию и услуги.

За период с января 1996 года по декабрь 1998 года на предприятии осуществлялась индексация цен на продукцию и услуги в связи с инфляцией. Это производилось путем применения повышающих коэффициентов на базовую прейскурантную цену За анали­зируемый период коэффициенты возрастали 4 раза. Для выявления реальной динамики были приняты сопоставимые, т.е. единые, цены для всех анализируемых периодов - це­ны, сложившиеся на у слуги по пошиву и ремонту одежды на конец 1998 года.

Таблица Динамика объема реализации услуг за 1991-1993 годы

Годы Объем реализа­ции бытовых услуг, тыс. руб. в сопоставимых ценах Абсолютный прирост объема реализации услуг, тыс.руб. Темп роста объема реализации услуг, %

Темп прироста объема реализации,

%

Значение 1% прироста объема реализации, тыс руб.
пред.год

базис

год.

пред. год базис. год.

пред.

год

базис. год. пред. год

базис

год

1996 базис 209600,0 - - - - - - -
1997 177400,0 -32200,0 -32200,0 85 85 - 15 -15 • 2100,0 2100,0
1998 230000,0 +52600,0 +20400,0 130 110 30 10 1800,0 2000,0

В 1997 году после резкого увеличения цен на услуги по пошиву одежды (более чем в 2 раза) произошел спад объема производства с 209600,0 тыс. руб. до 177400,0 тыс. руб. В 1993 году положение стабилизируется. Произошел рост объема реализации, который превысил значение 1996 года на 10%, а рост объема 1997 года превышен на 30%.

Составной частью анализа динамики объема реализации является установле­ние влияния структурных сдвигов в производстве, используя в расчетах цены, дей­ствующие в анализируемых периодах.

Таблица Исходный данные для анализа структурных сдвигов

№ п/п Показатели бд. изм. 1997 г. 1998 г. Изменение
абсолютное %
1

: • ' \-.^ ••

. ••'^,

; 41'.'•:;

'.' • '5 6 7
1. Объем реализации тыс.руб. 14126,2 154667,4 140541,2 1095,0
2. Объем реализации в сопоста­вимых ценах тыс.руб. 177400,0 154667,4 52600,0 +29,7
3. Количество реализованных заказов шт. 8532 7044 -1488, -17,5
4. Средняя цена одного заказа (в действ, ценах) руб. 1656,0 21957 20301,0 +1326
5. Средняя цена одного заказа (в сопоставимых ценах) руб. 20792 32653 +11861 +57,0

58


^Количество выполненных за 1998 год заказов сократилось на 1488 шт., т.е. на 17,5% ) объем реализации значительно увеличился по методике в действующих ценах на ^ по методике в сопоставимых ценах - на 29,7% Это объясняется резким изменени-ы одного заказа - с 1656 рублей в 1992 году до 21957 рублей в 1998 году. .Влияние структурных сдвигов в производстве можно определить исходя из из-юшяя соотношения цен.

Снижение объема реализации за счет сокращения количества заказов составля-|0938,5 тыс. руб. (т.е. резерв =1488 шт. х 20792 руб.).

Увеличение объема реализации за счет роста средней цены одного заказа со-Щет 83548,9 тыс, руб. (11861 руб. Х 7044 шт.).

Таким образом, если бы цены на услуги в 1998 году оставались бы стабильны-|яа уровне цен 1997 года, то по объему реализации наблюдался бы спад в разме-р0948,9 тыс. руб. (83548,9 тыс. руб. - 52600,0 тыс. руб.), что составляет 17,4% к мму 1992 года в сопоставимых ценах

Результаты анализа влияния структурных сдвигов свидетельствует о том, что Вредприятии слабо ведется работа по использованию внутренних организацион-К и экономических резервов, позволивших бы увеличить реальный выпуск цгукции и услуг.

•важным условием роста объема производства является равномерная работа дприятия в течение года по месяцам и ритмичная в течение месяца.

• Для характеристики равномерности работы предприятия нами рассчитан коэф-'""""т равномерности по формуле

ДО О.

где ДО- величина недоданных услуг в анализируемом текущем году по сравне-Э с базовым (предшествующим) (тыс. руб.);

Оф - фактический объем реализации услуг за анализируемый период (тыс. руб.).

Таблица Исходные данные для определения коэффициентов равномерности и сезонности

iP Месяцы года Фактический объем реализации, тыс. руб. (сопоставимые цены) Кравном
1992 1993 Недостаточно услуг

f. Январь

14164,6 12129,3 2035,3 0,856
Л .. Февраль 10719,5 11739,6 - 1,0
Д; '• Март 15362,6 13381,2 1981,4 0,871

JHh Апрель

17127,8 16170,8 957,0 0,944

в. M^

15261,9 18805,3 - 1,0

59


Продолжение таблицы

Месяцы года Фактический объем реализации, тыс. руб. (сопоставимые цены) Кравном.
1992 1993 Недостаточно услуг
Июнь 15180,0 15156,3 23,7 0,998
Июль 6820,0 6979,4 - 1,0
Август 10752,0 17766,4 - 1,0
Сентябрь 21440,0 17833,4 3606.6 0,832
Октябрь 17929,0 28555,0 - 1,0
Ноябрь 20893,0 30206,9 - 1,0
Декабрь 11549,18 39670,9 - 1,0
Всего эа год 177400,0 230000,0 8604 0,951

За 1998 год по результатам работы за январь, март, апрель, июнь, сентябрь бы­ло допущено снижение объемов, что обусловило снижение равномерности в работе в сравнении с соответствующим периодом 1997 года. При условии достижения ко­эффициента равномерности, равного 1,0, предприятие могло бы дополнительно реализовать услуг на сумму 8604 тыс. руб.

Существенное влияние на равномерность поступления заказов и реализации услуг оказывает сезонность в работе предприятия по индивидуальному пошиву и ремонту одежды для населения. Сезонность характеризуется коэффициентом се­зонности, который рассчитывается на основе данных табл. 2.4 по формуле


К.


о.


сез.1



где О нес | - объем бытовых услуг в i-м месяце;' О „ее - среднемесячный объем бытовых услуг.

^м« 1W2 = 177400,0 : 12 = 14783,33 тыс. руб.

О = 230000,0 : 12 s 19166,66 тыс. руб.

Рассчитанные значения коэффициента сезонности (К со), абсолютное отклоне­ние от средней величины (1- К со ) и квадрат абсолютного отклонения систематизи­рованы в таблице.

60


Таблица ^Расчетно-аналитическис показатели для исследования сезонности производства

лцы да 1997г. 1998 г.
Кое, Абсолютное отклонение Квадрат абсолютного отклонения К со. Абсолютное отклонение Квадрат абсолютного отклонения
Si- < 2 3 4 5' .

." 6 -..;'1

• ••••:i.^-..

«рь 0,96 0,04 0,0016 0,63 0,37 0,1369
раль 0,73 0,24 0,0729 0,61 0,39 0,1521
•рг 1,04 0,04 0,0016 0,7 0,3 0,09
«ль 1,16 0,16 0,0256 0,84 0,16 0,0256
ай 1,03 0,03 0,0009 0,98 0,02 0,0004
>нь 1,03 0,03 0,0009 0,79 0.21 0,0441
ль уст 0,46 0,54 0,2916 0,36 0,64 0,4096
0.73 0,27 0,0729 0,93 0,07 0,0049
ябрь 1,45 0,45 0,2025 0,93 0,07 0,0049
|брь 1,21 0,21 0,0441 1,49 0,49 0,2401
брь 1,42 0,42 0,1764 1,58 0.58 0,3364
|брь 0,78 0,22 0,0484 2,07 1,07 1,1449
(ТО: 2,68 0,9394 ' ••.4.ЭТ-.:- 2,5899

Размах вариации, как показатель сезонности, характеризует разность между (большим и наименьшим значениями месячных коэффициентов сезонности. По иым таблицы , на исследуемом предприятии размах вариации составляет: за 12 год 1,45 - 0,46 -= 0,99 за 1993 год 2,07 - 0,36 =1,71.

Размах вариации увеличился почти в два раза, что свидетельствует об увеличе-1 сезонных колебаний в 1998 году.

Среднелинейное отклонение за каждый год находим по формуле 9 = Е абсолютных отклонений: 12. за 1992 год и = 2,68 : 12 = 0,22

за 1993 год Q = 4,37 : 12 = 0,36. Среднеквадратическое отклонение определено по формуле:

12

о, W-0,2798 о 199» = 0,4646

Все показатели, характеризующие сезонность на предприятии, систсмати-рованы в таблице.

61


Таблица

Показатели сезонности по ТОО "Элегия"

Хап/п Докататеай

W1T.

1998т.,

1. Размах вариации 0,99 1,71
2. Среднелинейное отклонение 0,22 0,36
3. Среднеквадратическое отклонение 0,2798 0,4646
4. Коэффициент вариации 0,2798 0,4646

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если в 1997 году отклонение максимального объема услуг от минимального составляло 27,98%, то в 1998 году оно составило 46,46% от среднемесячной величины.

При условии сглаживания сезонности возможно получение дополнительного объема реализации, который можно определить по формуле

ДО до = Оф х Козф. вариации.

По данным за 1998 год, дополнительный (недоданный) объем реализации составляет:

ДО ее» = 230000 х 0,4646 = 106858 тыс. руб.

Для сглаживания сезонных колебаний спроса на услуги возможно дальнейшее внедрение новых форм обслуживания населения, проведение эффективных реклам­ных кампаний, более гибкая система ценообразования и т.п.

Практическая реализация мероприятий, направленных на равномерную загруз­ку предприятия и сглаживания сезонных колебаний спроса, позволит получить до­полнительный прирост объема реализации услуг в размере 106858 тыс. руб.

2.2. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов в ТОО "Элегия"

Задача анализа состоит в изучении обеспеченности предприятия работниками различных категорий, выявлении возможности снижения текучести и повышения квалификации.

В процессе анализа использованы данные первичного и статистического учета за 1996, 1997, 1998 годы, при этом 1991 год принят за базовый (т.к. это год, предшествую­щий реформе). Динамика обеспеченности рабочей силой представлена в таблице.

Таблица Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами

Категории работающих Среднесписочная численность Отклонения 1993 года от
1996 факт 1997 1998 факт 1996г. 1997г.
факт чел. +;- % роста чел. +;- % роста
1 2 3 4 5 6 7 8
Рабочие, в т.ч. 326 267 337 +11 103,4 +70 126,2
• основные 300 245 314 +14 104,7 +69 128,0
- вспомогательные слу­ 26 22 23 -3 88,0 +1 104,0
жащие, в т.ч. 27 27 25 -2 92,6 -2 93,0
- руководители 8 8 8 100 100
- специалисты 16 16 15 -1 93,8 -1 94.0
- прочие служащие 3 3 2 -1 0,67 -1 67,0
Всего работающих 353 294 362 +9 102,5 +68 123,0

62



Информация о работе «Организация производства»
Раздел: Менеджмент
Количество знаков с пробелами: 184203
Количество таблиц: 194
Количество изображений: 4

Похожие работы

Скачать
91739
35
10

... числу персонала – 84 человека, отражено на диаграмме 2.2.1. Диаграмма 2.2.1. Организационная структура и требования к персоналу представлены в Приложении 2. 2.3. Производственный план цеха по формованию внутренних стеновых панелей Начало производства внутренних стеновых панелей намечено на июль 2002 года. План производства на первый год работы формовочного цеха согласован с предварительным ...

Скачать
99571
62
0

... ткани арт. 7205, то и Ме мотального перехода, перематывающего уток, больше для ткани арт. 7205. II. Для объяснения влияния ассортимента на показатель мощности приготовительных отделов ткацкого производства составим таблицу 3.12., в которой индекс мощности раскрывается через индексы основных параметров технологического процесса и заправочные параметры. Индексы мощности отделов, перерабатывающих ...

Скачать
80512
6
0

... уборки зависит в основном от наличия техники и погодных условий. Лучшие результаты дает сочетание обоих способов. Оптимальный срок длительности уборки 10-12 дней. Основные показатели производства зерна. СХПК «Красный доброволец» находится в Петровском районе Тамбовской области в непосредственной близости от райцентра. ИНН 6813000079 СХПК «Красный доброволец» хозяйство среднего размера, ...

Скачать
123678
50
5

... и текстураты соевых белков являются наиболее распространенными производным сои с широко применяются в пищевой промышленности и производстве специализированных питательных смесей. Финансовая модель Оценка эффективности инвестиций в проект, являющийся предметом настоящего бизнес-плана, а также способности заемщика обслужить инвестиционный кредит, осуществлена с помощью финансовой модели. Периодом ...

0 комментариев


Наверх