6. Финансовый план

Кофейня считается рентабельной, при её посещаемости около 80 человек в день. При этом, чем выше популярность заведения, тем, соответственно большую прибыль наше заведение будет приносить. Поэтому основной нашей задаче как раз и является увеличение популярности нашей кофейни.

Однако, в данном случае, речь идёт о ещё не разрекламированном заведении, не имеющем своей постоянной клиентуры, которая и составляет основную массу посетителей, и, соответственно большую часть выручки. Поэтому, расчёт ведется по более заниженному показателю, который является средним, и, может варьироваться в зависимости от времени года, дней недели (будни, выходные, праздники). Соответственно, в праздники и выходные дни, а также в после рабочие часы в теплое время года, посещаемость кафе будет возрастать.

Если исходить из показателя около 60 человек в день (в среднем), то в месяц это составит около 1 800 человек.

Средний чек каждого посетителя составляет около 80 рублей из расчёта: одна чашка кофе и десерт к ней.

Таким образом, объём реализации составит около 141 060 рублей в месяц.

При этом следует учитывать необходимость:

- налоговых выплат

- арендной платы

- зарплаты сотрудникам

- амортизационные отчисления

- оплату коммунальных услуг

Аренда.

Помещение в центре города Ставрополя, деловой центр, где сосредоточены большая часть офисов и крупных ВУЗов.

Помещение, вместимость около 20 – 30 человек. Площадь из расчёта около 2-3 кв.м. на человека, плюс производственные помещения составит около 70 кв.м.. Стоимость аренды помещения, которое может потребоваться для открытия кофейни, в центре города Ставрополя в зависимости от площади и расположения варьируется от 500 руб./кв.м. до 1000руб./кв.м.. И в среднем составляет около 700 руб./кв.м. Таким образом, аренда на месяц составляет около 49.000 руб. в месяц.

 

Оборудование

Наименование оборудования

Стоимость (приблизительная) руб.

Холодильная витрина настольная со стеклом INFRICO VIP1330C 54 699 руб.
Барный блендер Blendtec Xpress 28 293 руб.
Льдогенератор кубикового льда ITV Gala NDP20 39 295 руб.
Посудомоечная машина Jemi GS-18 82 272 руб.
Диспенсер молотого кофе Curtis MCD-7-G 8 982 руб.
Профессиональная капельная кофеварка Curtis Cafe 0AP 24 209 руб.
Кассовый аппарат АМС-100К 15 790 руб.
Столы (10 шт.) Стулья (30 шт.) 114 000 руб.
Микроволновая Печь LG MS-2348EB 3 590 руб.
Музыкальный центр Samsung R087 7 000 руб.
Телевизор LG 7 000 руб.
Посуда (меню, скатерти, столовые приборы, подсвечники, пепельницы, чашки-блюдца, блюдца)

1560+2250+1200+750+15600+2850+1000+3500

+7000=35710 руб.

Прочие мелкие расходы 20 000руб.

Итого: 428 240 руб.

Итого:

Расход:

Аренда помещения (в месяц) 49 000 руб.
Закупка оборудования 428 240 руб.
Закупка товара (в месяц) 55 000 руб.
Зарплата работникам (официанты 3) 36 000 руб.
Платежи ЖКХ (в месяц) 6 500 руб.
Возможные непредвиденные мелкие расходы 20 000 руб.

Итого: 603 740 руб.

Таким образом, для открытия кофейни и её работы в первый месяц потребуется стартовый капитал около 603 740 руб.

Средний расчёт доходов и расходов предприятия в первые 3-5 месяцев функционирования.

Расходы (среднее значение в месяц)

Доходы (среднее значение в месяц)

Арендная плата 49 000 руб. Кофе (чай) 81 000 руб.
Закупка кофе (чай) 10 000 руб.
Закупка хлебобулочных изделий 45 000 руб.
Заработная плата работникам 36 000 руб.
Налоговые выплаты (ЕНВД, пенсионное страхование) 3031 руб. Хлебобулочные изделия 60 060 руб.
Амортизационные отчисления 2 915 руб.
Оплата услуг ЖКХ 6 500 руб.

Итого: 152 466руб.

Итого: 141 060 руб.

 

-11 403 руб.

Следует так же учитывать тот факт, что Налоговые выплаты и Амортизационные отчисления выплачиваются раз в квартал.

Средний расчёт доходов и расходов предприятия в последующие месяцы функционирования.

Расходы (среднее значение в месяц)

Доходы (среднее значение в месяц)

Арендная плата 49 000 руб. Кофе (чай) 148 500 руб.
Закупка кофе (чай) 12 000 руб.
Закупка хлебобулочных изделий 50 000 руб.
Заработная плата работникам 36 000 руб.
Налоговые выплаты (ЕНВД, пенсионное страхование) 3031 руб. Хлебобулочные изделия 115 500 руб.
Амортизационные отчисления 2 915 руб.
Оплата услуг ЖКХ 6 500 руб.

Итого:159 446 руб.

Итого: 264 000 руб.

 

В итоге, ожидаемая прибыль составит +104 554 руб.

При заключении долговременного контракта с прямыми поставщиками на год, при увеличении объема закупок мы можем добиться скидки в размере 20 % на хлебобулочные изделия. Так же, при месячном заказе кофе и чая, превышающем 10 000руб., мы получаем возможность выбора – либо 3% скидки на товар. Либо бесплатную доставку. Исходя из заключения долговременного договора с поставщиками, целесообразно выбрать дополнительную скидку на товар в общем размере 18% в год.

При увеличении объема закупок, а так же расширению рекламы предприятия, мы можем ожидать увеличение притока посетителей в нашеq кофейне. Соответственно, это увеличит месячный доход и позволит нам выйти сначала в нулевую, а в последствии и в плюсовую прибыль.

Таким образом, прибыль в предприятия планируется, исходя из расчетов на 3-5 месяцы функционирования при обязательном исполнении намеченного плана.

А именно:

1). Имидж надежности – закрепление за предприятием постоянных поставщиков продукции (из числа производителей) посредством соблюдении условий договоров, а так же увеличивающихся закупок по договорным ценам как постоянному, стабильному клиенту.

2). Ввиду исполнения первого пункта плана, мы можем прогнозировать увеличение количества посетителей до 100-120 человек в день, имея эксклюзивные условия при поставке товара (оптовые закупки, брендовые позиции, проведении промо-акций поставщика и т.д.), что, несомненно, увеличит прибыль кофейни.

В дальнейшем при хорошей посещаемости заведения планируется расширение его в сеть.

Для привлечения большего числа постоянных клиентов можно открыть собственную небольшую пекарню и, таким образом, уже не закупать продукцию, а выпекать самостоятельно, что позволит создать свои «фирменные блюда» и увеличит приток посетителей.

Для реализации этого проекта потребуется закупка дополнительного оборудования и найм дополнительного персонала (1 – 2 человек). С одной стороны это повлечёт за собой дополнительные расходы, а с другой - позволит сэкономить на закупке и принесёт большую популярность заведению.

Однако в ближайший год подобного расширения не планируется. В настоящий момент это повлечёт за собой большие расходы, которые заведение не сможет покрыть, и первое время будет приносить только убыток.

Исходя из того, что уставной капитал нашего предприятия составляет 1 500 000 руб., не планируется привлекать дополнительных инвесторов, кроме учредителей.

Однако, в дальнейшем, для расширения предприятия и открытия сети кофеен, возможно привлечение инвесторов. Но произойдёт это не раньше, чем заведение начнёт приносить прибыль, то есть через 1,7 – 2 года.


Информация о работе «Маркетинговая и финансовая стратегия развития организации»
Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 39736
Количество таблиц: 4
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
55421
0
0

... управления и минимизация ошибок приводящих к убыткам. Принцип адаптивности – определяет возможность конкретных организаций, используя потенциал всей многоуровневой системы перестраиваться под действием внешних и внутренних факторов и противостоять энтропийным тенденциям. Глава 2. Стратегия развития «Сибирской Ассоциации Маркетинга». 2.1. Цели и задачи «Сибирской Ассоциации Маркетинга» Одной ...

Скачать
46262
9
0

... , что фирма расширяется за счет производства технологически не связанных с уже производимыми новых продуктов, которые реализуются на новых рынках. Это одна из самых сложных для реализации стратегий развития, так как ее успешное осуществление зависит от многих факторов, в частности от компетентности имеющегося персонала и в особенности менеджеров, сезонности в жизни рынка, наличия необходимых денег ...

Скачать
47376
0
2

... межотраслевая и отраслевая) 2. Функциональное значение: стратегии факторов производства (производственных, инвестиционных, инновационных, финансовых, трудовых и информационных. 3. Развитие организации: антикризисная стратегия (предотвращение несостоятельности, выход из кризиса, ликвидация его последствий). На основе этих трёх признаков создаётся база для разработки реальной стратегии организации ...

Скачать
153167
42
13

... Собственные средства (среднее значение) 1303,00 1342,50 1348,50 2155 Рентабельность собственного капитала 1,5% 4,5% -5,6% 77% Заключение Дипломный проект посвящен разработке стратегии развития предприятия ООО «Бум офис». Сегодня «стратегия» является одним из основных понятий науки об управлении. Стратегическое управление – это не только установление параметров будущего состояния ...

0 комментариев


Наверх