2. Характеристика автотранспортных предприятий Ленска

2.1 Характеристика пассажирского автотранспортного хозяйства (ЛМУП ПАХ)

Ленское муниципальное унитарное предприятие "Пассажирское автотранспортное хозяйство" учреждено 20 января 2001 года Администрацией Ленского улуса в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом.

Предприятие осуществляет самостоятельную финансово – хозяйственную деятельность с 22 марта 2001 года. Основной задачей его является удовлетворение в пассажирских перевозках населения и оказания транспортных грузовых услуг предприятием города и района.

ЛМУП ПАХ имеет в своем составе 112 автомобилей в двух колоннах и площадь производственных помещений 65 тыс.кв. метров, где размещены гаражная, ремонтная служба, контрольно – пропускной пункт, профилакторий с линиями ТО, административное здание с пунктом питания, склад и тд. Производственная база представлена в основном крытыми отапливаемыми помещениями (боксы, цеха, склады). Это обусловлено условиями эксплуатации автомобилей при низких зимних температурах и необходимостью, держать автомобили в состоянии прогретого двигателя, что в свою очередь сокращает время подготовки автомобиля к выходу на линию. Ремонтная зона достаточно обеспечена оборудованием и станками для производства технического обслуживания автомобилей, текущего и капитального ремонта узлов и агрегатов.

Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей в оказании услуг по перевозке пассажиров и получения прибыли в интересах собственника имущества и трудового коллектива.

Предметом деятельности предприятия является:

–  перевозка пассажиров в городе по закрепленным за ним маршрутам, графиком движения, согласно договорам заключенным с администрацией города Ленска;

–  осуществление перевозок людей на пригородных маршрутах (дачи, поселки);

–  выполнение работ и услуг по договорным ценам для других предприятий, организаций, учреждений на основании заключенных с ними договоров (соглашений), без ущерба для выполнения основной задачи перевозки пассажиров на городских маршрутах (табл. 2.1.)

Таблица 2.1 Маршруты, обслуживаемые МУП ПАХ г. Ленска

№ маршрута Наименование маршрута
№1 Автостанция – микрорайон Разведчик
№2 Микрорайон Спутник – ДЮСШ
№3 Микрорайон Северный – Автостанция
№4 Микрорайон Северный - Площадь
№5 Микрорайон Северный - Площадь
№6 Автостанция – кинотеатр Юность
№101 Кинотеатр Юность – Аэропорт
№101А Автостанция - Аэропорт

На территории предприятия расположены: административное здание, гаражи, проходная, гараж – стоянка, мойка, консервация, зона хранения для 1- колоны и 2 – колоны, малярный цех, АРМ –ПАХ, сварочный цех, складские помещения, сан узел, столярный цех, АРМ грузовой автоколонны, агрегатный цех, диспетчерская, медицинский пункт, контрольно-пропускной пункт, зона ТО – 1 диагностики.

Подвижной состав предприятия состоит из автобусов малой и большой вместимости. Первая категория используется в основном для перевозки своих сотрудников, а вторая категория для перевозки пассажиров.

Проведем анализ подвижного состава по пробегу, по маркам автомобилей, по сроку эксплуатации.

Предприятие было создано для своевременного, качественного и полного удовлетворения нужд народного хозяйства и населения города в перевозках пассажирским автомобильным транспортом. Но также в своих интересах связанных с получением прибыли. В данный момент предприятие осуществляет перевозку пассажиров в городе по закрепленным маршрутам, пригороде и междугородними перевозками, между поселками района. По договору осуществляется перевозка школьников из поселков в районы школы.

К производственным фондам ЛМУП ПАХ относятся здания, сооружения, автомобили, гаражи, цеха и так далее.

Структура производственных фондов представлена в таблице 2.2

Таблица 2.2 Структура производственных фондов МУП ПАХ г. Ленска

Наименование Стоимость основных фондов, руб Данные на конец года в% Структура основных фондов в %
01.01.2008 год 01.01.2009 год 01.01.2008 01.01.2009
Производств Основные фонды: всего 46387460 44677510 96,3 100 100
Вт. ч. транспортные ср-ва. 34207016 32475225 94,9 73,7 72,7
Из них автобусов 22686071 20651145 66,3 63,6
Здания 10621221 10621221 100 22,9 23,8
сооружения 220066 220066 100 0,5 0,5
Сил. маш. и оборуд. 808598 783995 96,9 1,7 1,75
прочие 530612 577053 108,8 1,14 1,29

Наличие основных фондов на 01. 01. 2009 года составило 44677510,13 рублей, износ начислен в сумме 20538591,05 рубля, поступило основных фондов на сумму 1056,7 тыс. рублей.

Оценить состояние основных производственных фондов можно с помощью нескольких величин; коэффициента износа, коэффициента годности и коэффициента обновления. Эти величины характеризуют состояние основных производственных фондов и возможность их использования в производственном процессе.

Коэффициент износа =20538,6тыс.рублей/44677,5 тыс.рублей =0,459

Коэффициента годности = 1-0,459 =0,541

Коэффициента обновления = 1056,7 тыс. руб./44677,5 тыс. рублей = 0,024.

Изменения основных технико-эксплуатационных показателей за последние три года занесены в таблицу 2.3, из которой видно, что все показатели претерпели изменения вследствие различных причин.

Таблица 2.3. Производственные показатели пассажирских перевозок за 2006-2008 годы

Показатели Ед. изм. 2006 год 2007 год 2008 год
Среднесписочное кол. А/м Ед. 41 49 44
Ср. вместимость Чел. 26,8 26,1 26,0
Общая вместимость Чел. 1091 1175 1137,2
Авто-дни в хозяйстве Дн. 14816 16425 16335
Авто-дни в работе Дн. 5832 7621 7213
Авто-дни в ремонте Дн. 4944 4360 3832
Авто-дни на консервации Дн. 1460 620
Автоместо-дни в хозяйстве Мест 397281 428692 426725
Авточасы в наряде Час 68780 79780 69360
Общий пробег Тыс.км. 1262,8 1554 1302,3
Пробег с пассажирами Тыс. км 1171,9 1284,5 1061,3
Объём перевозок Тыс. чел 3939,8 4060,2 3833,0
Пассажирооборот Тыс. п./км 14373,7 12823,6 11749,5
Количество рейсов Рейс 45685 65682 64259

Как видно из таблицы, за 2008 период выполнения плана по объёму перевозок и пассажирообороту выполнено соответственно на 90,2 % и 90 %. Такие показатели в первую очередь объясняются появлением конкурентов на маршруте №1, часть пассажиров пользуется их услугами, во-вторых, в летнее время значительная часть населения пользуется личным транспортом и отставание в выполнении плана произошло в 3-ем квартале. Кроме этого план по количеству рейсов выполнен всего на 97,3 % из-за схода автобусов с линии по техническим неисправностям на маршрутах в связи с плохим качеством дорожного полотна, из-за перебоев с горючим в летнее время часть неисправных автобусов простаивала в гараже. При выполнение планового количества рейсов было бы перевезено дополнительно 107,4 тыс. человек и выполнение составило бы 92,7 % (табл. 2.4.).

Таблица 2.4 Эксплуатационные показатели пассажирских перевозок

показатели Ед. измер. 2007 год 2008 год % к плану % к 2007 году
план факт
Коэф. Испол. парка 0,464 0,348 0,442 127,0% 95,3%
Коэф. Испол. пробега 0,827 0,918 0,814 88,7% 98,4%
Коэф. Испол. вместимости 0,382 0,306 0,435 142,2% 113,9%
Коэф. Технич Готовности 0,734 0,649 0,765 117,9% 104,2%
Режим работы Час 10,5 14,18 9,62 67,8% 91,6%
Ср.расст.ездк Км 3,2 3,1 3,07 99,0% 95,9%
Среднесуточный пробег Км 203,9 286,8 180,6 63,0% 88,6%
Эксплуатационная скорость Км/час. 19,5 20,22 18,8 93,0% 96,4%

Коэффициент использования парка возрос по сравнению с планом 2008 года соответственно на 27,0 % и 117,8 % в связи с получением новых автобусов марка ЛИАЗ в количестве 12 единиц и снизился к отчету 2007 года на 4,7 %, так как на линии в основном были задействованы новые автобусы.

Коэффициентом использования пробега по отношению к прошлому году снизился на 1,6 % в виду того, что открылись новые маршруты Чанчик – пос. "Разведчик", где "нулевой" пробег в сутки составляет 30 км. Кроме этого были задействован автобусы по заказу, и дежурный автобус на предприятии, где пробег с пассажирами не учитывался, а общий годовой пробег их составляет 170,8 тыс. км. Без их учета коэффициент использования пробега на городских перевозках составил бы 0,936.

Продолжительность рабочего дня ниже плановой на 32,2 %. Это объясняется тем, что при составлении плана рассчитывали работу одного автобуса в две смены. На предприятии почти за каждым водителем закреплён определенный автобус, работающий в одну из двух смен. Из 44 всего 4 автобусов работают на "спарку". Одним из факторов улучшения обслуживания пассажиров является повышение скорости движения, что способствует сокращению времени поездки пассажиров и увеличивает оборачиваемость автобусов на маршруте. Повышение скорости в основном произошло за счет улучшения состояния дорожного полотна, асфальтирования улицы "Чапаева" и ремонта улицы "Ленина", "Победы".

Выполнение производственной программы по перевозкам, ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава зависит от обеспеченности предприятия рабочей силой и правильного ее использования, что характеризуется численностью персонала, его составом по профессиям, использованием рабочего времени по числу отработанных дней и потерей рабочего времени по различным причинам.

Таблица 2.5. Численность по категориям работающих

Категория работающих

Отчет

2007 год

2008 год
план факт %к плану 2008г %к отчету 2007 года
Всего работающих 255 311 225 72,3% 88,2%
--в т.ч.водител 115 142 98 86,9% 70,4%
Из них пассаж а/к 59 81 51 86,4% 63,0%
Грузовой а/к 56 50 47 83,9% 94,0%
кондуктора 24 64 24 100% 37,5%
Авто-слесари 18 52 14 77,8% 26,9%
Вспомогательные 19 11 16 84,2% 145,4%
ИТР 44 42 41 93,2% 97,6%
По гражданским договорам 35 --- 30 85,7% ---

Численность работающих по всем категориям кроме рабочих, выполняющих работы по гражданским договорам, снижена как в сравнении с планом, так и с отчетом 2007 года (табл.2.5.). Численность по категории "водители грузовой колонны" сократились за счет снижения объемов работы по перевозке груза. Уменьшилось количество кондукторов, работающих постоянно, но их численность работающих по гражданским договорам составила 15 человек. Значительно снизилась численность авто – слесарей.

Основной причиной нехватки рабочей силы является: не высокая заработная плата по сравнению с другими предприятиями города, а также отсутствие в регионе высококвалифицированных специалистов (мотористов, автоэлектриков, агрегатчиков).

Таблица 2.6. Анализ использования рабочего времени.

наименование Ед .изм 2007 год 2008 год отклонение
всего На 1 раб всего На 1 раб. На 1 раб.
Численность работников Чел. 255 255
Отработанно всего Ч/дн. 59944 235,1 47107 209,4 -25,7
Неявки всего Ч/дн. 12438 48,8 12913 57,4 +8,6
Вт.ч.очередной отпуск Ч/дн. 8920 35,0 9011 40,0 +5,0
Учебный отпуск Ч/дн. 127 0,50 324 1,4 +0,9
Болезни Ч/дн. 2892 11,3 2661 11,8 +0,5
Прогулы Ч/дн. 220 0,9 217 0,9 0,0
Гос.обязаности Ч/дн. -- -- 16 0,07
Отпуска с разрешением администрации и прочие Ч/дн. 279 1,1 684 3,0 +1,9
Число праздничных и выходных Ч/дн. 24025 94,2 22127 98,3 +4,1
Отработано сверхурочно Час 47638 186,8 35890 159,5 -27,3

Как следует из таблицы 2.6. за 2008 год снизился баланс рабочего времени по сравнению с 2007 годом. Основной причиной является уменьшение численности работников в 2008 году. Уменьшилось число отработанных человеко-дней на 1 работающего и увеличилось число человеко-дней неявок, но работу. За счет очередных отпусков неявки увеличились на 5,0 дней, то за счет выходных и праздничных на 4,1 дня, за счет учебных отпусков на 0,9 дня.

Сверхурочные работы в целом по предприятию снизились на 11748 ч/часов, а на одного работающего, на 27,3 часа. Основными причинами сверхурочных работ остаётся:

- участие водителей в ремонте;

- работа в субботние и воскресные дни по заявкам клиентуры.

Таблица 2.7 Анализ фонда оплаты труда

Категория работающих 2007 2008 год %
отчет План ФЗП по штат. расписан Факт ФЗП К2007 году К плану К нормат
АУП всего 5547,6 5547,3 5026,4 90,6 90,6 --
Водители пассаж.а/к 6361,7 8112,9 5866,2 92,2 72,3 --
Водители грузовой а/к 4745,2 6906,8 4706,6 99,2 68,1 --
Кондуктор 1295,9 2633,3 1347,5 103,9 51,2 --
Ремонтные и вспомогательные рабочие 3254,4 4262 2730,3 83,9 64,1 --
Работа по гр. договорам 2188,5 -- 1946 88,9 -- --
Водители легковых а\м 216,4 227,7 236,4 109,2 103,8 --
Всего 23609,7 27690,0 21859,4 92,6 78,9 --

По сравнению с 2008г. в 2007 году фонд оплаты труда уменьшился на 1750,3 тыс. руб. Значительное снижение по заработной плате произошло у ремонтных и вспомогательных рабочих за счет сокращения численности (табл.2.7.). Если в 2007 году их численность составляла 37 человек, то в 2008 году – 30 человек. По всем остальным категориям работающих снижения фонда зарплаты к отчету 2007 года объясняется также снижением численности. Если рассматривать фактический ФЗП по отношению к плановому, рассчитанному исходя из утвержденного штатного расписания, численности и положения о премировании, то видно, что в целом по предприятию имеется экономия в сумме 5830,6 тыс.руб. по категории "водители легкового транспорта" "кондукторы" рост произошёл за счет повышения тарифных ставок на 20 % с 1 июля 2008 года при неизменной численности к 2007 году.

Наиболее распространённым и принятом на автомобильном транспорте способом измерения производительности труда является ценностный. При этом способе объём выполненной работы определяется в рублях дохода на 1 работающего.

Таблица 2.8 Производительность труда

показатели Ед.изм

2006 г

отчет

2007 г

отчет

2008 год
план отчет %к плану

%к отчету

2007

%к отчету

2006

Численность всего чел 267 255 311 255 72,3 88,2 84,3
Общий ФЗП Т.р. 22036,9 23609,7 27690,0 21859,4 78,9 92,6 99,2
доходы Т.р. 40131,3 33236,1 34835,5 36135,0 103,7 108,7 90,0
Ср.з/пл. 1 работника Руб 6878 7715 7420,0 8096,0 109,1 104,9 117,7
Произв.труда на 1 работника руб 150304 130338 112011 160600 143,3 123,2 106,8
ФЗП на 1 рубль доходов руб 0,55 0,71 0,79 0,605 76,6 85,2 110,0
Объм перевозок груза Т.т 377,8 245,7 230,1 281,3 122,2 114,5 74,5
Объём перевозок пассажиро Т. чел 3939,8 4060,2 4249,0 3833,0 90,2 94,4 97,3
Поврем работа час 39069 45550 37136 35712,0 96,2 78,4 91,4

Как видно из таблицы 2.8. происходит изменения общей суммы доходов, численности, а следовательно и производительности труда на 1 работающего.

Общая сумма доходов зависит от объёмов перевезенных пассажиров и различных грузов. В 2008 году перевезено груза на 35,6 тыс. тонн больше, а пассажиров на 227,2 тыс. человек меньше, чем в 2007 году. Автомобили работающие по часовому тарифу отработали на 9838 часов меньше. производительность в рублях доходов на 1 работающего возросла как по сравнению с планом, так и с отчетным периодом прошлого года соответственно на 43,3 % и 23,2 % за счет сокращения численности, а также увеличения суммы доходов.

Темп роста производительности труда опережает темп роста средней заработной платы.

Коэффициент, характеризующий соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы определяется делением процента по производительности труда на процент по средней заработной плате и он должен быть больше 1, только при таком соблюдении предприятие может расширять и совершенствовать производство, и повышать жизненный уровень трудящихся (табл.2.9.).

За 2008 год, данный коэффициент составляет 1,31 к плану и 1,17 к факту 2007 года.

Таблица 2.9 Себестоимость пассажирских и грузовых перевозок

Статьи затрат Автобусный парк Грузовой парк Итого
городской междугородний заказной всего
Заработная плата 7005,8 61,6 45,7 7113,1 5336 12449,1
Отчисления ВБФ 2304,6 22,3 17,0 2343,9 1903,5 4247,4
Топливо 3661,1 183,3 59,1 3903,5 3635,4 7538,9
Смазочные материалы 150,2 -- -- 150,2 158,4 308,6
Износ шин -- -- -- -- -- --
Запасные части 339,2 3,2 1,7 344,1 193,5 537,6
Материалы 283,3 1,3 1,1 285,7 190,5 476,2
З/пл. слесарей с отчислениям 2032,6 18,9 16,2 2067,7 1321,3 3389,0
Амортизация ПС 1661,3 37,3 17,5 1716,1 139,9 1856,0
Накладные расходы 7344,2 108,3 89,1 7541,6 6050,9 13592,5
Всего затрат 24802,4 416,1 247,4 25465,9 18929,4 44395,3
Доходы 17093,0 347,7 271,3 17712 18423 36135,0
Дотации 7073 -- -- 7073 - 7073
Внереализац затраты 2602,2 -- -- 2602,2 883,8 3486,0
Внереализац доходы 916,7 -- -- 916,7 1397,3 2314
(-)Убытки, (+)Прибыль -2321,9 -68,4 +23,9 -2366,4 +7,1 -2359,3
Налоги, пени -- -- -- -- -- --
Чрезвычайные расходы -- -- -- -- -- --
Чистая (+)Прибыль, (-)Убытки, -2321,9 -68,4 +23,9 -2366,4 +7,1 -2359,3

Финансовое положение предприятия зависит от реализации автомобильных услуг заказчиками, от минимального срока документооборота, своевременное выставление платежных требований инкассо и платежеспособности заказчика. Услуги предоставляются на основании договоров (МУП "Жилкомплекс", ОАО Ленскстрой, ОК и ЖКХ АЛРОСА, МО Ленский район, Соц. защита). Расчеты с заказчиками транспортных услуг ведутся через расчетный счет в Ленском ОСБ 5045 Северо-восточного банка. На 1 января 2009 года дебиторская задолженность согласно актам сверок составила 13984 тысяч рублей. Наиболее крупными дебиторами являются:

–  ГУП ДЕЗ – 7185 тысяч рублей;

–  МУП "Жилкомплекс" по ЖКХ – 2942

–  Соц. Защита – 1259

–  ОК и ЖКХ АК АЛРОСА – 1044 тыс. рублей

Сумма кредиторской задолженности на 2009 год составляет 2037 тысяч рублей.

–  ОАО "Саханефтегазсбыт"-237 тыс.рублей

–  ОАО "Ленанефтегаз"-11 тыс.рублей

–  ЧП "Константинова"-96 тыс. рублей

–  Алименты удержанные из зарплаты – 77 тыс.рублей

–  Профсоюзные взносы – 42 тыс. рублей

Задолженность по зарплате 2005 тыс. рублей, в том числе просроченная за 11 месяцев 2008 года 613 тыс.рублей, задолженность по внебюджетным налогам 643 тыс. рублей, в том числе просроченная за ноябрь 2008 года 310 тыс. рублей. В бюджет пенсионный федеральный 479 тыс.рублей, в том числе просроченная за ноябрь 2008 года в сумме 230 тыс. рублей.

-налог на доходы 450 тыс. руб. в том числе за декабрь 2008 года 180 тыс. руб.

-налог на имущество за 4 квартал 143 тыс. руб. в том числе пени 10 тыс. руб.

Внереализационные доходы – выручка от реализации ОС в сумме 219 тыс. руб., аренда помещения 695 тыс.руб., оприходованы агрегаты в сумме 502 тыс. руб. от списания ОС , сумма кредиторской задолженности 2005 года 663 тыс. руб. Внереализационные расходы – расходы по аренде 637 тыс. руб., оплата услуг банка 83 тыс. руб., списание ОС в сумме 1753 тыс. руб., пени по внебюджетным и бюджетным налогам в сумме 198 тыс. руб. налог на имущество 534 тыс. руб. аренда земельного участка 211 тыс. руб. (МУП ПАХ) (табл.2.10).

Таблица 2.10 Выполнение плана по доходам

доходы

2007 год

отчет

2008 год
план выполнен % к плану % к выпол. 2007
Всего тыс.руб. 33236,1 34835,5 36135 103,7 108,7
В т.ч. по пассажирским перевозкам 12864,9 15536,6 17712 114,0 137,6
Из них; городские 11458,6 15084,6 17093,2 113,3 149,2
Межгород 286,3 452 347,7 76,9 121,4
Заказные 1120 -- 271,3 -- 24,2
По грузовым перевозкам 20371,2 19298,9 18423 95,5 90,4
Из них; сдельные 12341,2 11579,3 11053,8 95,4 89,6
почасовые 8030 7719,6 7369,2 95,5 91,8

За 2008 год убытки по балансу соответствуют 2359 тыс. руб. в том числе основной деятельности 1187 тыс. руб., по внереализационным расходам 1172 тыс. руб. – списание автобусов МАРЗ, т.е. непригодных к эксплуатации.


Информация о работе «Организация транспортной инфраструктуры муниципального образования»
Раздел: Транспорт
Количество знаков с пробелами: 135921
Количество таблиц: 22
Количество изображений: 28

Похожие работы

Скачать
85230
0
0

... Губернатором округа (ст. 1). 2.4 УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Устав - основной нормативный правовой акт местного самоуправления в муниципальном образовании. В нем должны быть прописаны все основные вопросы организации и деятельности местного самоуправления на определенной территории. Предмет регулирования устава муниципального образования предопределяет его особую юридическую силу: он ...

Скачать
284794
21
24

... будут являться: развитие жилищной сферы, улучшение экологической обстановки, и улучшение городской инфраструктуры, 3 Опыт и реализация стратегии социально-экономического развития муниципального образования 3.1 Применение стратегического планирования в развитии муниципального образования в Российской Федерации Российские города начали активно заниматься вопросами собственного социально- ...

Скачать
189325
33
4

... местной администрации и стимулирует более активное участие жителей в решении проблем своего города. 3. Пути и направления усовершенствования системы обеспечения реализации интересов муниципального образования   3.1 Опыт усовершенствования системы обеспечения реализации интересов муниципального образования Обладателем всех прав самоуправления городе является его население, образующее местное ...

Скачать
121809
5
3

... предприятий торговли по территории района, плохое состояние дорог, которое усугубляет техническое состояние автотранспорта. 2.2 Анализ управления муниципальным хозяйством в муниципальном образовании В соответствии с Уставом муниципального образования г. Павловский Посад Структуру органов местного самоуправления городского поселения Павловский Посад составляют: -          Совет депутатов ...

0 комментариев


Наверх